Quando si scollega un collegamento errato, vengono creati e registrati movimenti di rettifica identici a quelli originali ma con segno opposto nel campo relativo all'importo, per tutti i movimenti, incluse le registrazioni di contabilità generale derivanti dal collegamento, quali ad esempio sconto pagamento e profitti e perdite legati alla valuta. Vengono inoltre riaperti i movimenti chiusi dal collegamento.

Per scollegare un collegamento di movimenti clienti o fornitori

  1. Nella casella Cerca immettere Clienti o Fornitori, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire la scheda Cliente o la scheda Fornitore appropriata.

  3. Nel gruppo Storico della scheda Naviga nella finestra della scheda Cliente scegliere Mov. contabili.

    -o-

    Nel gruppo Storico della scheda Naviga nella finestra della scheda Fornitore scegliere Mov. contabili.

  4. Selezionare il movimento contabile pertinente e nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Scollega movimenti.

    In alternativa, nel gruppo Movimento della scheda Naviga scegliere Movimenti contabili dettagliati.

  5. Selezionare il movimento Collegamento, quindi nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Scollega movimenti.

  6. Compilare i campi della testata, quindi fare clic sul pulsante Scollega.

Importante
Se un movimento è stato collegato da più di un movimento di collegamento, è necessario prima scollegare il movimento di collegamento più recente.

Suggerimento

Vedi anche