Per ciascun conto incluso in una riconciliazione viene calcolata la somma netta di tutti gli importi in esso annotati nelle registrazioni generali. Prima che un conto di contabilitą generale possa essere riconciliato, č necessario selezionare il campo Conto di riconciliazione nella scheda conto.

Per riconciliare i conti liquidi

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazioni COGE, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Compilare almeno una riga di registrazioni con un numero di conto, un importo e un numero di conto nel campo Contropartita.

  3. Nel gruppo Registrazione della scheda Azioni scegliere Riconcilia.

  4. Per annotare la registrazione, aprire la finestra Registrazioni COGE e nel gruppo Registrazione della scheda Azioni scegliere Registra.

Suggerimento
Se viene stampato un report di test prima della registrazione, alla fine del report verrą visualizzata una riconciliazione.

Suggerimento

Vedi anche