Dopo la compilazione di registrazioni generali e prima della loro registrazione, pụ essere necessario riconciliare il conto cassa o altri conti liquidi.

I conti C/G che verranno riconciliati devono essere selezionati nel campo Conto di riconciliazione nella scheda conto C/G.

Per contrassegnare i conti di contabilità generale per la riconciliazione

  1. Nella casella Cerca immettere Piano dei conti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Selezionare la riga con il conto. Nella scheda Pagina iniziale selezionare Modifica.

  3. Nella Scheda dettaglio Generale selezionare la casella di controllo Conto di riconciliazione.

Suggerimento

Vedi anche