Dopo la compilazione di registrazioni di cespiti in C/G e prima della registrazione, può essere necessario riconciliare il conto cassa o altri conti liquidi. Ciò consente di osservare l'effetto della contabilizzazione della registrazione sui conti C/G.

Per visualizzare in anteprima dei saldi per conti C/G prima della contabilizzazione delle registrazioni di cespiti in C/G

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazioni cespiti in C/G, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Compilare una riga con le informazioni richieste.

  3. Scegliere Azioni nel gruppo Registrazione, selezionare Riconcilia. Dopo aver effettuato la registrazione nelle registrazioni di cespiti in C/G, in Microsoft Dynamics NAV verrà calcolato il saldo del conto.

Nota
I conti C/G da riconciliare devono essere selezionati nel campo Conto di riconciliazione nella scheda conto C/G.

Suggerimento

Vedi anche